审计论文
论文精选审计论文范文
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我国企业内部环境优化审计研究--基于华为公司变革事例
05/22
本文是一篇审计论文,本文分析概括了内部控制的发展历史,对内部环境的起源与发展进行了阐述和总结,并介绍了与内部环境有关的相关研究,包括内部环境要素、内部环境的作用、内部环境...
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价值链视角下的纺织企业内部审计控制研究--以*ST中绒为例
05/21
本文是一篇审计论文,本文通过对价值链、内部控制评价相关文献的整理,依托于价值链理论以*ST 中绒为研究对象对纺织企业内部控制进行研究,得出了以下几点结论:第一,本文在借鉴相关...
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企业漂绿行为的审计治理研究
05/20
本文是一篇审计论文,本文主要采用统计分析法、理论归纳法和案例研究法探析企业漂绿的审计治理机理与路径。首先,利用漂绿衡量指标体系对我国 A 股上市公司中化工企业 2010-2018 年披露的...
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企业环境报告鉴证审计研究--中美多案例的比较
05/18
本文是一篇审计论文,本文依据构建的企业环境报告鉴证框架,通过对中国神华和中煤能源、中国神华和纽蒙特的环境报告鉴证情况和实施效果进行比较,发现经鉴证的环境报告在环境信息披露...
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生命周期视角下的制药企业内部审计控制评价与优化研究--以海正药业为例
05/15
本文是一篇审计论文,本文将生命周期理论运用到企业内部控制的研究中,采取时序全局主成分分析法研究不同生命周期下制药企业内部控制的表现特征,再利用案例分析法对海正药业做出深入...
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上市公司隐性关联方交易及审计对策研究--以紫鑫药业为例
05/12
本文是一篇审计论文,本文对隐性关联方交易作了具体研究,分析了隐性关联方交易对审计的影响,并且在已有审计程序的基础上作出了具有针对性的审计改进。在紫鑫药业案例分析过程中。...
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新能源企业社会责任审计指标体系构建研究
05/09
本文是一篇审计论文,本文的主要研究成果如下:一、新能源产业作为我国新兴产业,发展规模正在逐步扩大,为我国能源结构调整,经济的可持续发展发挥了巨大的作用。...
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风险导向内部审计模式在基层央行的应用研究——以QZ市支行信息安全管理为例
05/07
本文是一篇审计论文,本文结合信息安全管理和风险导向内部审计的相关理论,以风险导向为切入点,对基层央行信息安全风险管理体系进行研究。在分析评价基层央行信息安全管理内部审计现...
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大数据技术在政策跟踪审计中的应用研究--以H市“最多跑一次”审计为例
05/06
本文是一篇审计论文,本文对国内外相关文献及理论基础进行了整理与归纳,构建了一套完整的大数据技术应用方案,包括政策跟踪审计平台的构建、大数据下政策跟踪审计的实施流程。...
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我国中央企业审计整改效果研究--基于国家审计公告视角
05/05
本文是一篇审计论文,本文主要得出以下研究结论:第一,通过对我国审计署发布的中央企业财务收支审计结果公告及审计整改公告现状进行统计分析,发现目前仍存在着一些不足之处。...
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我国上市公司商誉减值审计研究--以华谊兄弟为例
05/03
本文是一篇审计论文,本文对商誉独特性及商誉减值作了具体研究,分析了商誉减值对审计的影响,并且在已有审计程序的基础上做出了具有针对性的审计改进。在华谊兄弟案例分析过程中。...
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XM商业银行对公授信业务内部审计问题探析
05/02
本文是一篇审计论文,随着中国经济发展进入新常态,商业银行金融市场参与程度的提高,商业银行对公授信业务得到了较大程度的发展。但是,近年来,全球金融市场依旧动荡不断。...
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Q市海岸带水污染治理项目的环境绩效审计研究
04/30
本文是一篇审计论文,从环境政策履行方面来看,政府对于重点污水排放企业的监察范围和处罚力度都加强了,这可以根本上抑制污染源的产生,在经济发展的同时注重环境影响。...
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DY股份IPO审计失败案例研究
04/27
本文是一篇审计论文,笔者认为随着资本市场的不断发展壮大,越来越多的企业想上市。我国目前对 IPO审计有丰富经验的会计师事务所并不多。通过这次 DY 股份 IPO 审计失败案件。...
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审计视角下新能源行业并购溢价对商誉减值的影响分析--以坚瑞沃能为例
04/23
本文是一篇审计论文,本文通过研究新能源锂电池行业内一起典型的“蛇吞象”跨行业并购案例,分析了并购溢价及巨额商誉的成因及减值风险,进一步解释了并购商誉减值的催生路径。...
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ZH会计师事务所审计风险控制案例研究
04/19
本文是一篇审计论文,YBT 公司主营业务属于新兴产业,在借壳上市时体现出“高估值、高溢价、高业绩承诺”的特点。即使其成功借壳上市,但由于行业竞争激烈、研发成本不易回收。...
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工程变更与签证对竣工结算造价审计的影响程度研究
04/16
本文是一篇审计论文,本文从竣工结算审计的角度出发,结合灰色关联度分析法对工程变更与签证对竣工结算造价审计的影响程度进行了分析,获得了以下结论...
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地方政府债务问题及治理审计研究--以顺德区为例
04/12
本文是一篇审计论文,本文目的在于研究我国地方政府不断增长的债务,给中央和地方带来的各种风险,通过分析总结地方政府债务风险的成因。...
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J省税务局S局“三公”经费内部审计控制案例分析
04/09
本文是一篇审计论文研究,本文以行政事业单位内部控制理论为基础,讨论了“三公”经费业务主要特征、主要风险点、控制活动、控制评价与监督,探讨了 J 省税务局 S 局“三公”经费内部控...
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基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例
04/04
本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下 A 公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了...
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参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
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